1、负责对公司会计核算、预算、资金及财产的完整工作进行监督检查,对财务收支计划、财务预算、信贷计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督;
2、负责开展财务审计、离任审计、经济责任审计、工程管理审计等其它专项审计工作,对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进行专项审计;
3、负责拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;
4、负责对公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、负责按照审计程序和方法,获得充分的工程审计信息,为公司运营提供增值服务;
6、负责参与对公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同的宙计活动。
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